1. Veiligheid

Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met bewoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol; de gemeente kan het echter niet alleen.
Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing.
In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

17. Veiligheid

ER DOEL

Terug naar navigatie - ER DOEL

Relatie met verbonden partijen

Terug naar navigatie - Relatie met verbonden partijen

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

Verbonden Partijen
- Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
- Hecht (vh RDOG Hollands Midden)

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Primitief 2021 Begroting 2021 Rekening 2021 SALDO 2021
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -3.722 -3.776 -3.980 -3.865 115
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.279 -1.369 -1.467 -1.316 151
Totaal Lasten -5.001 -5.144 -5.447 -5.181 266
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 125 116 180 186 7
1.2 Openbare orde en veiligheid 20 218 208 330 122
Totaal Baten 145 334 388 516 129
Saldo van baten en lasten -4.856 -4.810 -5.059 -4.664 394
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 193 75 260 0 -260

Toelichting - 1.20 Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Toelichting - 1.20 Openbare orde en veiligheid

Het saldo op de lasten wordt veroorzaakt doordat er in 2021 uitgaven zijn gedaan voor het project Maatwerk Wonen. 

Het saldo op de baten wordt veroorzaakt door het vrijvallen van de bijdrage voor het project BOT (Bestuurlijk Ondersteuningsteam). Dit is per 31 december 2021 afgerond.

Projectbudgetten en investeringen (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Projectbudgetten en investeringen (x € 1.000)
Projectnaam Kern(en) Begroot Werkelijk Saldi
I0200 Onderhoud gebouwen - 11.198 8.653 2.545
I0358 FK actualisatie tussenrapportages - 606 459 147
I0359 FK actualisatie pva I&A - 629 538 91
I0498 Verduurzaming gemeentelijk vstgoed - 3.327 236 3.091
I0512 Digitalisering producten KCC - 19 19
I0527 Inv ICT 2018 - 2022 - 5 jaar - 150 103 47
I0577 Strategische vastgoedaankopen -
I0582 Regionaal projectburo RES-MH - 0 0 0
I0587 Duurzaamheidsleningen - 2.250 1.031 1.219
I0614 Ventilatie gemeentelijke gebouwen - 0 18 -18
I0625 Financieel systeem upgrade - 80 80
I0644 Kaartgericht werken - 156 27 129
I0645 Meldsysteem - 58 0 57
I0633 Voorbereidingskrediet gem kantoren - 32.534 1.823 30.711
I0675 MJOP I&A 2023 3 jarig (leeg) 441 53 388
I0676 MJOP I&A 2023 5 jarig (leeg) 287 100 187
I0677 MJOP I&A 2023 7 jarig (leeg) 212 212
I0689 AV vergaderruimte 1.6 LKK (leeg) 50 37 13
I0691 Iedere medewerker laptop/tablet (leeg) 212 46 166
I0695 Ontwikkeling professionele studio (leeg) 75 75
I0702 Vervanging verouderde voertuigen (leeg) 200 200
Eindtotaal 52.484 13.126 39.359